财政拨款“三公”经费支出预算13.63万元,比上年增加(减少)13.63万元,增长 100 %。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。
2、公务接待费 0.63万元,比上年预算数增加0.63万元,增加100%。增加原因为上年未安排公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费 13万元,比上年预算增加13万元,增长100%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 13万元,比上年预算增加13万元,增长100 %。增加(减少)主要是由于公务用车运行及维护。增加原因为上年未安排公务用车购置及运行维护费。
注:增减变化需说明有关情况
名词解释:“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
部门预算公开08表 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门:锡盟扶贫办 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
增减额 | 增减% | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 13.63 | 13.60 | 100 | ||
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 100 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13 | 13.00 | 100 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13 | 13.00 | 100 | ||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||||